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貴州省人民檢察院2018年部門預算及“三公”經費預算信息
時間:2018-02-28  作者:  新聞來源:本網  【字號: | |

貴州省人民檢察院

2018年部門預算及三公經費預算信息

 

一、目錄

部門概況…………………………………………………1

部門預算公開報表………………………………………5

部門預算安排說明………………………………………14

其他重要事項說明………………………………………18

 

二、部門概況

  (一)主要職能

  1、依法向省人民代表大會及其常務委員會提出議案。

  2、領導全省各級人民檢察院的工作,按照國家法律和最高人民檢察院確定的檢察工作方針,制定全省檢察工作目標,部署檢察工作任務。

  3、對叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件,依法行使檢察權。

  4、依法對貪污賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機關工作人員利用職權實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復陷害、非法搜查等侵犯公民人身權利與民主權利案、瀆職犯罪及國家工作人員利用職權實施的其他重大犯罪案件進行偵查;領導全省各級人民檢察院的偵查工作。

  5、對重大刑事犯罪案件依法審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴;領導各級人民檢察院開展對刑事犯罪案件的審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴工作。

  6、領導各級人民檢察院對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監督的工作。

  7、領導各級人民檢察院對執行機關執行刑罰的活動是否合法實施監督。

  8、對全省各級人民法院確有錯誤的判決和裁定,依法向省高級人民法院提起抗訴或提請最高人民檢察院向最高人民法院提起抗訴。

  9、對各級人民檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

  10、受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首,并領導全省檢察機關的舉報工作。

  11、對國家機關工作人員職務犯罪工作進行研究并提出預防對策;負責職務犯罪預防工作的法制宣傳;指導全省檢察機關對檢察環節中的其他社會治安綜合治理工作。

  12、指導全省檢察機關的檢察技術工作,研究檢察技術在辦案中的運用;受理技術取證、文證審查、檢驗鑒定、復核鑒定、重新鑒定工作。

  13、領導和組織各級人民檢察院對檢察工作中具體應用法律的問題進行調查研究;按照最高人民檢察院制定的有關檢察工作條例、細則和規定,擬定相關的實施方案。

  14、負責全省檢察機關干部隊伍建設和思想政治工作;領導、監督各級人民檢察院依法管理檢察官、司法警察及其他檢察人員的工作;協同機構編制部門管理全省人民檢察院系統的機構設置及人員編制。

  15、協同地方黨委管理和考核市(州)人民檢察院的檢察長、副檢察長,提請省人民代表大會常務委員會批準或不批準市(州)人民檢察院檢察長的任免;提請省人民代表大會常務委員會決定任免省人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員,建議省人民代表大會常務委員會撤換下級人民檢察院的檢察長、副檢察長和檢察委員會委員。

  16、組織指導全省檢察系統干部培訓工作,規劃和指導全省檢察系統的培訓基地及師資隊伍建設等工作。

  17、規劃和指導全省檢察機關的財務裝備工作;指導全省檢察機關的檢察技術信息工作。

  18、組織全省檢察機關對外交流,開展有關司法協助;提請最高人民檢察院審批與港、澳、臺地區的個案協查工作。

  19、管理機關干部和直屬事業單位的領導干部;審批直屬事業單位的工作計劃和發展規劃。

  20、負責其他應當由省檢察院承辦的事項。

  (二)部門機構設置情況

從預算單位構成看,貴州省人民檢察院部門預算為院本級,其中包含2個直屬行政單位(貴陽鐵路運輸檢察院、檢察官訓練局),2個全額撥款事業單位(院機關服務中心、檢察信息中心)。

院本級下設25個處室,分別是辦公室,政治部(內設干部處、宣傳處、教育培訓處、警務處),偵查監督處,公訴一、二、三、四處,反貪污賄賂局,反瀆職侵權局,刑事執行檢察處,民事行政檢察處,控告檢察處,申訴檢察處,職務犯罪預防局,檢察技術處,法律政策研究室,紀檢組、監察處,計劃財務裝備處,機關黨委,離退休干部處,案件管理辦公室,保衛處。

(三)部門人員構成

2018年初,我單位編制人數430人,其中行政編制403人,事業編制27人,行政編制在職人數382人,事業編制在職人數22人,離退休人員194人,具體明細如下:

  1、院本級行政編制數339人,在職實有人數321人,離退休人員175人。

  2、貴陽鐵路運輸檢察院行政編制數49人,在職實有人數46人,退休人員15人。

  3、檢察官訓練局行政編制數15人,在職實有人數15人,退休人員1人。

  4、院機關服務中心事業編制數12人,在職實有人數11人,退休人員3人。

  5、檢察信息中心事業編制數15人,在職實有人數11人。

三、部門預算公開報表

部門預算公開共有8張報表,分別是2018年部門收支預算總表、2018年部門收入總表、2018年部門支出總表、2018年財政撥款收支總表、2018年一般公共預算支出表、2018年一般公共預算基本支出明細表、2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表、2018年政府性基金預算支出表,詳細數據見下表。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門收支預算總表

(本表收入按收入性質填列,支出按政府收支功能分類科目填列至“類”級科目)

單位:萬元

2018年收入

2018年支出

備注

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算收入

14,026.52

 

 

 

1.原一般公共預算撥款收入

14,026.52

一、一般公共服務支出

364.6

 

2.原預算外轉一般公共預算管理資金收入

 

二、外交支出

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

三、財政專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

22,513.61

 

四、事業收入

 

五、教育支出

 

 

五、事業單位經營收入

 

……

 

 

六、其他收入

 

八、社會保障和就業支出

559.96

 

 

 

……

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

454.61

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

14,026.52

本年支出合計

23,892.78

 

上年結轉

9,866.26

結轉下年

0

 

 

 

 

 

 

     

23,892.78

     

23,892.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門收入總表

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算收入

政府性基金預算撥款收入

財政專戶管理非稅收入

事業收入

事業經營收入

其他收入

備注

科目編碼

科目名稱

2019999

其他一般公共服務支出

364.60

364.60

 

 

 

 

 

 

 

2040401

行政運行

6,918.21

976.99

5,941.22

 

 

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事務

5,532.11

4,128.06

1,404.05

 

 

 

 

 

 

2040404

查辦和預防職務犯罪

331.41

47.41

284.00

 

 

 

 

 

 

2040405

公訴和審判監督

1,123.94

 

1,123.94

 

 

 

 

 

 

2040406

偵查監督

44.00

 

44.00

 

 

 

 

 

 

2040407

執行監督

175.00

 

175.00

 

 

 

 

 

 

2040408

控告申訴

216.00

 

216.00

 

 

 

 

 

 

2040499

其他檢察支出

8,172.94

4,315.47

3,857.47

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

559.96

 

559.96

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

454.61

33.73

420.88

 

 

 

 

 

 

合計

23,892.78

9,866.26

14,026.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部門支出總表

單位:萬元

科目

合計

基本支出

項目支出

事業單位經營支出

其他支出

備注

科目編碼

科目名稱

2019999

其他一般公共服務支出

364.60

 

364.60

 

 

 

2040401

行政運行

6,918.21

6,918.21

 

 

 

 

2040402

一般行政管理事務

5,532.11

 

5,532.11

 

 

 

2040404

查辦和預防職務犯罪

331.41

 

331.41

 

 

 

2040405

公訴和審判監督

1,123.94

 

1,123.94

 

 

 

2040406

偵查監督

44.00

 

44.00

 

 

 

2040407

執行監督

175.00

 

175.00

 

 

 

2040408

控告申訴

216.00

 

216.00

 

 

 

2040499

其他檢察支出

8,172.94

 

8,172.94

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

559.96

559.96

 

 

 

 

2210201

住房公積金

454.61

454.61

 

 

 

 

 

合計

23,892.78

7,932.78

15,960.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年財政撥款收支總表

單位:萬元

收入

支出

備注

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算

政府性基金預算

財政專戶管理非稅

一、本年收入

14,026.52

一、一般公共服務支出

364.60

364.60

 

 

 

(一)一般公共預算撥款

14,026.52

二、外交支出

 

 

 

 

 

1.原一般公共預算撥款

14,026.52

三、國防支出

 

 

 

 

 

2.原預算外轉一般公共預算管理資

 

四、公共安全支出

21,799.09

21,799.09

 

 

 

(二)政府性基金預算撥款

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

(三)財政專戶管理非稅

 

……

 

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

559.96

559.96

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

二十一、住房保障支出

454.61

454.61

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

二、上年結轉

9,151.74

二、結轉下年

 

 

 

 

 

收入總計

23,178.26

支出總計

23,178.26

23,178.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共預算支出表

                                                                          單位:萬元

(本表支出按政府收支功能分類科目填列至“項”級科目)

 

 

 

 

科目編碼

科目名稱

合 計

基本支出

項目支出

備注

小計

省本級支出

省對下支出

合計

14026.52

6922.06

7104.46

7104.46

 

 

204

 

 

公共安全支出

13045.68

5941.22

7104.46

7104.46

 

 

204

04

 

檢察

13045.68

5941.22

7104.46

7104.46

 

 

204

04

01

行政運行

5941.22

5941.22

 

 

 

 

204

04

02

一般行政管理事務

1404.05

 

1404.05

1404.05

 

 

204

04

04

查辦和預防職務犯罪

284

 

284

284

 

 

204

04

05

公訴和審判監督

1123.94

 

1123.94

1123.94

 

 

204

04

06

偵查監督

44

 

44

44

 

 

204

04

07

執行監督

175

 

175

175

 

 

204

04

08

控告申訴

216

 

216

216

 

 

204

04

99

其他檢察支出

3857.47

 

3857.47

3857.47

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

559.96

559.96

 

 

 

 

208

05

 

行政事業單位離退休

559.96

559.96

 

 

 

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

559.96

559.96

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

420.88

420.88

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

420.88

420.88

 

 

 

 

221

02

01

住房公積金

420.88

420.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

14026.52

6922.06

7104.46

7104.46

 

 

注:此表反映部門2018年度一般公共預算撥款支出情況

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共預算基本支出明細表(按經濟分類)

                                                                          單位:萬元

政府預算經濟分類科目

部門預算經濟分類科目

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

**

**

   

6,922.06

**

**

   

6,922.06

501

 

機關工資福利支出

4,813.66

301

 

工資福利支出

4,813.66

 

01

工資獎金津補貼

3,832.82

 

01

基本工資

1,620.73

 

02

津貼補貼

2,079.25

 

03

獎金

132.84

02

社會保障繳費

559.96

 

08

機關事業單位基本養老保險繳費

559.96

 

09

職業年金繳費

 

 

10

職工基本醫療保險繳費

 

 

11

公務員醫療補助繳費

 

 

12

其他社會保障繳費

 

03

住房公積金

420.88

 

13

住房公積金

420.88

99

其他工資福利支出

 

 

06

伙食補助費

 

 

14

醫療費

 

 

99

其他工資福利支出

 

502

 

機關商品和服務支出

1,587.81

302

 

商品和服務支出

1,587.81

 

01

辦公經費

1,006.49

 

01

辦公費

120.22

 

02

印刷費

15.00

 

04

手續費

2.00

 

05

水費

12.00

 

06

電費

140.00

 

07

郵電費

15.00

 

08

取暖費

37.00

 

09

物業管理費

41.00

 

11

差旅費

60.00

 

14

租賃費

30.00

 

28

工會經費

65.45

 

29

福利費

22.00

 

39

其他交通費用

446.82

 

40

稅金及其他費用

 

 

02

會議費

10.00

 

15

會議費

10.00

 

03

培訓費

15.00

 

16

培訓費

15.00

 

04

專用材料購置費

 

 

18

專用材料費

 

 

 

24

被裝購置費

 

 

 

25

專用燃料費

 

 

05

委托業務費

320.00

 

03

咨詢費

 

 

26

勞務費

320.00

 

27

委托業務費

 

 

06

公務接待費

20.00

 

17

公務接待費

20.00

 

07

因公出國(境)經費

 

 

12

因公出國(境)經費

 

 

08

公務用車運行維護費

116.32

 

31

公務用車運行維護費

116.32

 

09

維修(護)費

100.00

 

13

維修(護)費

100.00

 

99

其他商品和服務支出

 

 

99

其他商品和服務支出

 

503

 

機關資本性支出(一)

22.20

310

 

資本性支出

22.20

 

06

設備購置

22.20

 

02

辦公設備購置

22.20

509

 

對個人和家庭的補助

498.39

303

 

對個人和家庭的補助

498.39

 

01

社會福利和救助

6.61

 

05

生活補助

6.61

 

05

離退休費

491.78

 

01

離休費

106.00

 

 

02

退休費

385.78

……

……

……

……

……

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年一般公共預算“三公”經費財政撥款支出表

單位:萬元

項目

2017年初預算數

2018年初預算數

2018年與上年預算數相比增減變化比率

2018年與上年預算數相比增減變化原因

2018年“三公”經費支出占公共財政預算支出的比重

備注

合計

136.32

136.32

0

 

0.97%

 

一、 因公出國(境)費

0

0

0

 

 

 

二、公務接待費

20

20

0

 

0.14%

 

三、公務車購置及運行維護費

116.32

116.32

0

 

0.83%

 

1、公務車運行維護費

116.32

116.32

0

 

0.83%

 

2、公務車購置費

——

——

——

——

——

 

說明:1、因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

2、公務用車購置費,指公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

3、公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車和執法執勤用車等。

4、公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

5、“三公”經費一般公共財政撥款預算數是指當年年初預算安排的財政撥款數,不含執行中追加預算安排。

6、貴州省省本級因公出國(境)費,省級各部門在2018年部門預算中有列支的按批復據實公開;公務車購置費實行總額控制,年初未分配,年度間根據實際情況,按程序審批后分配到具體部門。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年政府性基金預算支出表

                                                                      單位:萬元

科目編碼

科目名稱

政府性基金預算支出

備注

合計

基本支出

項目支出

 

小計

省本級支出

省對下支出

 

 

 

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

0

0

0

0

0

 

注:本單位無政府性基金預算收支。

 

四、部門預算安排說明

  (一)部門收支總體情況

2018年總收入收入23892.78萬元,其中年初預算收入14026.52萬元,全部為一般公共預算撥款收入中的原一般公共預算撥款收入,上年結轉收入9866.26萬元。

2018年預算總支出23892.78萬元,包括一般公共服務支出364.6萬元,占總支出1.53%,公共安全支出22513.61萬元,占總支出94.23%;社會保障和就業支出559.96萬元,占總支出2.34%;住房保障支出454.61萬元,占總支出1.9%

2018年總收入比2017年減少1231.25萬元,主要原因是年初預算減少1237.22萬元,年初預算減少的原因是部門重點一次性項目預算的減少。支出的變化情況及原因與收入一致。

  (二)部門收入總體情況

2018年預算總收入23892.78萬元,其中年初預算14026.52萬元,占總收入58.71%;上年結轉收入9866.26萬元,占總收入41.29%

2018年年初預算全部為原一般公共預算撥款收入,較2017年減少1237.22萬元,主要原因是部門重點一次性項目預算的減少。

原預算外轉一般公共預算管理資金收入較2017年減少180萬元,主要原因是我院紫林庵老辦公樓已上交政府,沒有國有資產有償使用收入。

(三)部門支出總體情況

2018年預算總支出23892.78萬元,其中基本支出7932.78萬元,占總支出33.2%,項目支出15960萬元,占總支出66.8%

2018年一般公共服務支出364.6萬元,該項目預算為2017年追加,結轉的預算金額在2018年支付;公共安全支出預算22513.61萬元,較2017年減少1649.97萬元,減少的原因主要是部門重點一次性項目預算減少;社會保障和就業支出預算559.96萬元,較2017年增加13.27萬元,主要原因是在職人員繳交基本養老保險基數的增加;住房保障支出預算454.61萬元,較2017年增加40.85萬元,主要原因是2017年該項支出結轉33.73萬元,在2018年未使用完將由財政收回指標,另外增加的7.12萬元原因是在職人員繳交住房公積金基數的增加。

2018年基本支出預算7932.78萬元,較2017年增加695.41萬元,主要原因是2017年基本支出結余增加,造成基本支出結余的原因是司法體制改革三類人員績效考核獎金需要在第二年考核后發放,以及2017年的公用經費清算指標在12月底下達,無法及時使用;項目支出預算15960萬元,較2017年減少1926.66萬元,主要原因是部門重點一項性項目預算減少。

(四)財政撥款收支總體情況

2018年財政撥款總收入23178.26萬元,其中年初預算收入14026.52萬元,全部為原一般公共預算撥款收入,上年結轉財政撥款收入9151.74萬元。

2018年財政撥款年初預算收入較2017年減少1237.22萬元,主要原因是部門重點一次性項目預算的減少。

2018年財政撥款總支出23178.26萬元,較2017年減少1457.43萬元,主要原因是部門重點一次性項目預算的減少。

(五)一般公共預算支出情況

2018年年初一般公共預算支出14026.52萬元,其中基本支出6922.06萬元,占總支出49.35%;省本級項目支出7104.46萬元,占總支出50.65%

基本支出較2017年減少了78.29萬元,主要原因是退休人員增加,新進人員的工資福利水平低于退休人員。項目支出較2017年減少1158.93萬元,主要原因是部門重點一次性項目預算的減少。

(六)一般公共預算基本支出情況

    2018年一般公共預算基本支出6922.06萬元,其中人員經費5758.87萬元,占基本支出83.2%;公用經費1163.19萬元,占基本支出16.8%

(七)一般公共預算“三公”經費支出情況

2018年“三公”經費支出136.32萬元,占年初總預算0.97%。公務接待費預算20萬元,占年初預算0.14%,經費來源于單位的公用經費,用于單位按規定開支的各類公務接待支出;公務車運行維護費116.32萬元,占年初預算0.83%,主要用于31輛執法執勤用車和14輛公務用車的燃料費、維修費、保險費等支出。

2018年“三公”經費預算與上年一致。其中,因公出國(境)費年初未安排預算,年底根據實際發生情況申請預算追加;公務接待費、公務用車運行維護費與上年持平,公務用車購置費未安排預算。

(八)政府性基金預算支出情況

    2018年沒有政府性基金預算收支。

五、其他重要事項說明

1、機關運行經費說明。2018年一般行政運行經費(公用經費)預算1163.19萬元。其中,商品和服務支出安排1140.99萬元;辦公設備采購22.2萬元。支出明細結合上年實際支出情況確定,收入支出水平與上年基本持平。

2、政府采購情況。2018年年初預算安排政府采購項目支出1629.25萬元,包括物業管理費190萬元、信息系統運行維護經費709.3萬元、業務裝備采購經費290萬元、檢察服裝采購經費97.75萬元、勞務外包服務費320萬元、家具用具采購經費22.2萬元。

3、國有資產占有使用情況,我單位目前占用的國有資產全部用于省檢察院日常辦公辦案,以及全省檢察干警培訓,沒有閑置不用資產。

4、預算績效管理情況。2018年,實行績效目標管理的一級項目3個,二級項目19個,涉及財政撥款預算7104.46萬元。其中,納入部門預算重點績效評價的項目1個,涉及財政撥款預算3857.47萬元。

5、項目支出安排情況說明。2018年一般公共預算支出的重要項目是鐵檢院下劃建設經費,項目預算金額3857.47萬元,占項目預算的54.3%。貴陽鐵路運輸檢察院自2012年劃歸地方黨委政府管理后,一直借用鐵路的房屋進行辦公辦案,2015年已選址貴陽北站附近進行辦案用房和專業技術用房建設。該項目用于鐵路檢察院的房屋建設及信息化建設等,以保障貴陽鐵路運輸檢察院日常辦公辦案正常開展。具體資金分配是房屋建設預算1425.98萬元,二次改造及裝修預算991.37萬元,信息化建設預算1100.18萬元,家具用具采購及搬家經費預算339.94萬元。

6、國有資本經營預算。2018年無國有資本經營預算撥款。

7、專有名詞解釋。

一般公共預算撥款:指財政部門當年核撥給單位的財政預算資金。

公共安全支出(類)檢察(款)行政運行(項):指保障檢察機關正常運轉的基本支出。

公共安全支出(類)檢察(款)一般行政管理事務(項):指保障檢察機關正常運轉的非專項業務費類的項目支出。

公共安全支出(類)檢察(款)查辦和預防職務犯罪(項):指檢察機關查辦貪污賄賂、瀆職侵權等職務犯罪案件所發生的支出以及開展預防職務犯罪工作的支出。

公共安全支出(類)檢察(款)公訴和審判監督(項):指檢察機關對刑事犯罪案件審查起訴、出庭公訴以及對人民法院刑事、民事、行政審判活動進行監督的支出。

公共安全支出(類)檢察(款)偵查監督(項):指檢察機關對刑事犯罪嫌疑人審查批捕、決定逮捕和對刑事犯罪案件的立案、偵查活動進行監督的支出。

公共安全支出(類)檢察(款)執行監督(項):指檢察機關對人民法院和監管改造機關執行刑罰活動進行監督的支出。

公共安全支出(類)檢察(款)控告申訴(項):指檢察機關受理舉報、控告、刑事申訴等方面的支出。

公共安全支出(類)檢察(款)其他檢察支出(項):指檢察機關用于以上項目以外的其他檢察方面的支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指按照規定由單位為職工繳納的基本養老保險。

 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位為職工繳納的住房公積金。

 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

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